经营分析
| 发布日期:2007-10-29 10:18:00 |
≈≈粤电力 B200539≈≈(更新:07.10.29) 本栏内容:主营构成、经营分析、关联企业经营状况 (一) 主营构成 按行业构成:(截止日期2007-06-30) ┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐ |项目名称 |营业收入 |营业利润 |毛利率|占主营业务 | | |(万元) |(万元) | (%) |收入比例(%) | ├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤ |电力、蒸汽、热水的生产和| 488902.7| 121401.0| 24.83| 100.00| |供应业 | | | | | └────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘ 按产品构成:(截止日期2007-06-30) ┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐ |项目名称 |营业收入 |营业利润 |毛利率|占主营业务 | | |(万元) |(万元) | (%) |收入比例(%) | ├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤ |电力 | 488902.7| 121401.0| 24.83| 100.00| └────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘ 按地区构成:(截止日期2007-06-30) ┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐ |项目名称 |营业收入 |营业利润 |毛利率|占主营业务 | | |(万元) |(万元) | (%) |收入比例(%) | ├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤ |广东省 | 488902.7|- |- | 100.00| └────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按行业构成:截止日期:(2006-12-31) ┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐ |项目名称 |营业收入 |营业利润 |毛利率|占主营业务 | | |(万元) |(万元) | (%) |收入比例(%) | ├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤ |电力、蒸汽、热水的生产和| 868614.3| 218337.0| 24.38| 100.00| |供应业 | | | | | └────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按产品构成:截止日期:(2006-12-31) ┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐ |项目名称 |营业收入 |营业利润 |毛利率|占主营业务 | | |(万元) |(万元) | (%) |收入比例(%) | ├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤ |电力 | 868614.3| 218337.0| 24.38| 100.00| └────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按地区构成:截止日期:(2006-12-31) ┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐ |项目名称 |营业收入 |营业利润 |毛利率|占主营业务 | | |(万元) |(万元) | (%) |收入比例(%) | ├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤ |广东省 | 868614.3|- |- | 100.00| └────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按行业构成:(截止日期2006-09-30) ┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐ |项目名称 |营业收入 |营业利润 |毛利率|占主营业务 | | |(万元) |(万元) | (%) |收入比例(%) | ├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤ |电力、蒸汽、热水的生产和| 231866.3| 64913.6| 27.41| 36.69| | 供应业(7-9月) | | | | | └────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘ 按产品构成:(截止日期2006-09-30) ┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐ |项目名称 |营业收入 |营业利润 |毛利率|占主营业务 | | |(万元) |(万元) | (%) |收入比例(%) | ├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤ | 电力(7-9月) | 231866.3| 64913.6| 27.41| 36.69| └────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘ 按行业构成:(截止日期2006-06-30) ┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ |项目名称 |主营业务 |主营业务 |主营业务利|毛利率(%) | | |收入(万元)|成本(万元)|润(万元) | | ├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ |电力、蒸汽、热水的生产| | | | | |和供应业 |400021.05 |302562.78 |97458.27 |23.88 | └───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 按产品构成:(截止日期2006-06-30) ┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ |项目名称 |主营业务 |主营业务 |主营业务利|毛利率(%) | | |收入(万元)|成本(万元)|润(万元) | | ├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ |电力 |400021.05 |302562.78 |97458.27 |23.88 | └───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 按地区构成:(截止日期2006-06-30) ┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ |项目名称 |主营业务 |主营业务 |主营业务利|毛利率(%) | | |收入(万元)|成本(万元)|润(万元) | | ├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ |广东省 |400021.05 |- |- |- | └───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 按行业构成:(截止日期2006-03-31) ┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ |项目名称 |主营业务 |主营业务 |主营业务利|毛利率(%) | | |收入(万元)|成本(万元)|润(万元) | | ├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ |电力、蒸汽、热水的生产| | | | | |和供应业 |213063.00 |157425.00 |55638.00 |26.11 | └───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 按产品构成:(截止日期2006-03-31) ┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ |项目名称 |主营业务 |主营业务 |主营业务利|毛利率(%) | | |收入(万元)|成本(万元)|润(万元) | | ├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ |电力 |213063.00 |157425.00 |55638.00 |26.11 | └───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 按行业构成:(截止日期2005-12-31) ┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ |项目名称 |主营业务 |主营业务 |主营业务利|毛利率(%) | | |收入(万元)|成本(万元)|润(万元) | | ├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ |电力、蒸汽、热水的生产| | | | | |和供应业 |831736.58 |631921.18 |199815.40 |24.02 | └───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 按产品构成:(截止日期2005-12-31) ┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ |项目名称 |主营业务 |主营业务 |主营业务利|毛利率(%) | | |收入(万元)|成本(万元)|润(万元) | | ├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ |电力 |831736.58 |631921.18 |199815.40 |24.02 | └───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 按地区构成:(截止日期2005-12-31) ┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ |项目名称 |主营业务 |主营业务 |主营业务利|毛利率(%) | | |收入(万元)|成本(万元)|润(万元) | | ├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ |广东省 |831736.58 |- |- |- | └───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ (二) 经营分析 ★2007年三季度: 一、公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 报告期内,公司完成合并报表口径发电量76.26亿千瓦时,上网电量70.52亿千瓦 时, 分别比去年同期增长17.16%和16.47%;含公司参股子公司电厂计,完成权益发电 量67.02亿千瓦时,权益上网电量62.49亿千瓦时,分别比去年同期增长27.56%和27.5 8%, 实现主营业务收入27.43亿元,同比增长17.79%,归属于母公司净利润1.38亿元, 同比下降47.03%. 1-9月份,公司完成合并报表口径发电量210.48亿千瓦时,同比增长16.28%,完成 本年度发电计划的73.93%,完成上网电量195.17亿千瓦时,同比增长15.73%; 含公司 参股子公司电厂计,完成权益发电量186.12亿千瓦时,上网电量173.45亿千瓦时, 分 别比去年同期增长28.12%和27.93%,实现主营业务收入76.32亿元,同比增长20.78%, 归属于母公司净利润为5.53亿元,同比下降11.8%. 公司全资附属的沙角A电厂,本期完成发电量20.29亿千瓦时、上网电量18.75亿 千瓦时,分别比上年同期下降6.84%、7.41%;1-9月累计发电量62.35亿千瓦时、上网 电量57.67亿千瓦时,分别比上年同期增加0.71%和减少0.14%,完成全年发电计划的8 1.63%. 公司控股76%的湛江电力有限公司附属的湛江电厂本期完成发电量19.41亿千瓦 时、上网电量18. 22亿千瓦时,分别比上年同期下降9.09%、10.02%;1-9月累计发电 量56.14亿千瓦时、上网电量52.97亿千瓦时,分别比上年同期减少1.49%、1.96%,完 成全年发电计划的78.76%. 公司控股58%的广东粤嘉电力有限公司附属的梅县发电厂本期完成发电量7.1亿 千瓦时、上网电量6.4亿千瓦时,分别比上年同期下降18.01%、18.16%;1-9月累计发 电量23. 59亿千瓦时、上网电量21.36亿千瓦时,分别比上年同期减少1.59%、1.52% , 完成全年发电计划的73.37%,未按时间进度完成发电计划,主要是因为#6机组三季 度大修影响发电量所致. 公司控股65%的韶关粤江发电有限公司附属的韶关电厂本期完成发电量9.58亿 千瓦时、上网电量8.69亿千瓦时,分别比上年同期增加0.52%和减少1.47%;1-9月累 计发电量28.17亿千瓦时、上网电量25.62亿千瓦时,分别比上年同期增加1.62%和减 少0.12%,完成全年发电计划的86.15%. 公司控股51%的茂名瑞能热电有限公司附属的茂名热电厂#5机组本期完成发电 量3. 94亿千瓦时、上网电量3.59亿千瓦时,分别比上年同期增长4.51%、5.28%;1-9 月累计发电量9. 28亿千瓦时、上网电量8.49亿千瓦时,分别比上年同期减少10.94% 、10. 82%,完成全年发电计划的74.84%,未按时间进度完成发电计划,主要是因为机 组二季度大修影响发电量所致. 公司控股54.85%的茂名臻能热电有限公司附属的茂名热电厂#6机组本期完成发 电量4.32亿千瓦时、上网电量4.05亿千瓦时;1-9月累计发电量6.48亿千瓦时、上网 电量6.06亿千瓦时,完成全年发电计划的43.78%,未按时间进度完成发电计划,主要 是因为受投产时间限制. 公司控股55%的广东粤电靖海发电有限公司附属的惠来电厂#1、#2机组本期完 成发电量11. 62亿千瓦时、上网电量10.82亿千瓦时;1-9月累计发电量24.47亿千瓦 时、上网电量23亿千瓦时,完成全年发电计划的54.38%,未按时间进度完成发电计划 ,主要是因为受投产时间限制. 报告期内得益于新增机组贡献电量,公司电力生产实现总体增长.但由于部分机 组停机检修较多,电量下降,燃料价格上涨、新机组投产导致的制造费用和财务费用 增加、新项目效益不理想等因素影响,公司利润出现较大幅度下降.公司将采取措施 努力保障机组的持续稳定运行、优化财务结构及消除影响投资项目收益的不利因素 ,保持稳定的盈利水平. 二、公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 1、本公司控股子公司茂名瑞能热电有限公司于2002年3月1日与上海浦东发展 银行广州分行签定了总额为人民币650, 000,000.00元的中长期贷款协议,本公司就 该贷款协议向上海浦东发展银行广州分行出具了支持函,承诺:1)除贷款人另行书面 同意外,本公司应保持对茂名瑞能热电有限公司51%的股权,在解除日之前,有关的转 让应当首先获得贷款人的书面许可; 2)本公司不得就直接或间接持有的茂名瑞能热 电有限公司的股东权益设置、允许设置或造成任何抵押、质押、留置或其他担保权 益;3)除法律强制要求外,未经贷款人书面同意,作为项目投资人之一的本公司,不得 与其他项目投资人一起改变借款人的公司章程. 截至2007年9月30日,上述借款余额 为36,300万元. 2、本公司控股股东广东省粤电集团有限公司在本公司《股权分置改革方案》 中承诺及履行情况: (1)自获得上市流通权之日起, 粤电集团持有的粤电力股份3年内不上市交易或 转让.粤电集团实施增持股份计划时所增持的股份不受该承诺的约束. 粤电集团所持本公司股份已被冻结,将于2009年1月19日解冻并可上市交易或转 让. (2)向公司股东大会提出分红议案, 2005-2007年度公司每年的现金分红比例, 不低于当年实现的可分配利润的50%,并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票. 本公司已于2007年5月23日召开2006年年度股东大会,审议通过了2006年度《利 润分配和分红派息方案》, 该方案现金分红比例高于2006年实现可分配利润的50%, 并且粤电集团在股东大会表决时对该议案投了赞成票. (3)在获得中国证监会豁免要约收购义务的前提下, 粤电力市盈率(等于市价除 以上年度经审计的每股收益)不高于13倍的情况下, 用粤电力分配给粤电集团的200 5-2007年度现金红利, 在每年现金红利到账日后的3个月内择机增持A股(增持后资 金余额滚存使用), 总增持A股规模不超过粤电力股份总额的10%,在每次增持股份计 划完成后的6个月之内, 粤电集团将不出售所增持的股份并履行相关信息披露义务. 自本公司分红派息方案实施之日到本报告期末,粤电力市盈率(等于市价除以上 年度经审计的每股收益)均高于13倍. (4)将承担与本次股权分置改革相关的所有费用. 粤电集团已按承诺承担本公司股改的全部费用. (5)为截止本次股权分置改革相关股东会议召开之前一日未明确表示同意参与 本次股权分置改革的非流通股股东及由于存在股权权属争议、质押、冻结等情形无 法执行对价安排的非流通股股东, 先行代为垫付该部分股东持有的非流通股份获得 上市流通权所需执行的对价. 粤电集团已按承诺为截止本次股权分置改革相关股东会议召开之前一日未明确 表示同意参与本次股权分置改革的非流通股股东及由于存在股权权属争议、质押、 冻结等情形无法执行对价安排的非流通股股东, 先行代为垫付该部分股东持有的非 流通股份获得上市流通权所需执行的对价. (6)按有关政策规定,并经有关部门批准,在本次粤电力股权分置改革完成后,将 积极推进管理层股权激励. 粤电集团正在积极推进本公司管理层股权激励的研究工作. 三、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比 发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 四、其他需说明的重大事项 1、证券投资情况 □适用 √不适用 2、持有其他上市公司股权情况 √适用 □不适用 3、持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况 √适用 □不适用
★2007年中期: 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 √适用□ 不适用 上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量 □适用√ 不适用 二、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√ 不适用 三、主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√ 不适用 四、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√ 不适用 五、募集资金使用情况 1、募集资金运用 □适用√ 不适用 2、变更项目情况 □适用√ 不适用 六、董事会下半年的经营计划修改计划 □适用√ 不适用 七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比 发生大幅度变动的警示及说明 □适用√ 不适用 八、公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明 □适用√ 不适用 九、公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处 理情况的说明 □适用√ 不适用 ★2007年一季: (一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 报告期内,公司净利润同比下降17.39%,主要由于燃运价格上涨及新投产机组折 旧、开办费、利息支出增加导致公司成本费用特别是管理费用、财务费用同比增幅 较大所致. (二)公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 1、本公司控股子公司茂名瑞能热电有限公司于2002年3月1日与上海浦东发展 银行广州分行签定了总额为人民币650, 000,000.00元的中长期贷款协议,本公司就 该贷款协议向上海浦东发展银行广州分行出具了支持函,承诺:1)除贷款人另行书面 同意外,本公司应保持对茂名瑞能热电有限公司51%的股权,在解除日之前,有关的转 让应当首先获得贷款人的书面许可; 2)本公司不得就直接或间接持有的茂名瑞能热 电有限公司的股东权益设置、允许设置或造成任何抵押、质押、留置或其他担保权 益;3)除法律强制要求外,未经贷款人书面同意,作为项目投资人之一的本公司,不得 与其他项目投资人一起改变借款人的公司章程. 截至2007年3月31日,上述借款余额 为32,300万元. 2、本公司控股股东广东省粤电集团有限公司在本公司《股权分置改革方案》 中承诺及履行情况: (1)自获得上市流通权之日起, 粤电集团持有的粤电力股份3年内不上市交易或 转让.粤电集团实施增持股份计划时所增持的股份不受该承诺的约束. 粤电集团所持本公司股份已被冻结,将于2009年1月19日解冻并可上市交易或转 让. (2)向公司股东大会提出分红议案, 2005-2007年度公司每年的现金分红比例, 不低于当年实现的可分配利润的50%, 并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票. 本公司已于2006年4月28日召开2005年度股东大会,审议通过了2005年度《利润分配 和分红派息方案》, 该方案现金分红比例高于2005年实现可分配利润的50%,并且粤 电集团在股东大会表决时对该议案投了赞成票.2006年年度股东大会尚未召开. (3)在获得中国证监会豁免要约收购义务的前提下, 粤电力市盈率(等于市价除 以上年度经审计的每股收益)不高于13倍的情况下, 用粤电力分配给粤电集团的200 5-2007年度现金红利, 在每年现金红利到账日后的3个月内择机增持A股(增持后资 金余额滚存使用), 总增持A股规模不超过粤电力股份总额的10%,在每次增持股份计 划完成后的6个月之内, 粤电集团将不出售所增持的股份并履行相关信息披露义务. 自本公司分红派息方案实施之日到本报告期末,粤电力市盈率(等于市价除以上年度 经审计的每股收益)均高于13倍. (4)将承担与本次股权分置改革相关的所有费用.粤电集团已按承诺承担本公司 股改的全部费用. (5)为截止本次股权分置改革相关股东会议召开之前一日未明确表示同意参与 本次股权分置改革的非流通股股东及由于存在股权权属争议、质押、冻结等情形无 法执行对价安排的非流通股股东, 先行代为垫付该部分股东持有的非流通股份获得 上市流通权所需执行的对价. 粤电集团已按承诺为截止本次股权分置改革相关股东会议召开之前一日未明确 表示同意参与本次股权分置改革的非流通股股东及由于存在股权权属争议、质押、 冻结等情形无法执行对价安排的非流通股股东, 先行代为垫付该部分股东持有的非 流通股份获得上市流通权所需执行的对价. (6)按有关政策规定,并经有关部门批准,在本次粤电力股权分置改革完成后,将 积极推进管理层股权激励. 粤电集团已在积极推进本公司管理层股权激励的研究工作. (三)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比 发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 (四)本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与"新旧会计准则股东权益 差异调节表"中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明 □适用 √不适用
★2006年末期: (一)报告期内公司经营情况 2006年, 广东经济保持高速增长,电力供需形势依旧紧张,省内全社会用电量同 比增长11. 88%,省统调负荷屡创新高.在良好的市场环境下,公司努力克服原有机组 调峰多、利用小时下降,新增机组推迟投产的不利影响,合理安排机组检修维护工作 ,确保机组持续稳定运行,完成安全生产任务.2006年,公司累计完成可控装机发电量 253. 19亿千瓦时,比2005年的243.74亿千瓦时增长3.88%,完成本年度调整后发电计 划255.3亿千瓦时的99.17%,基本完成发电计划;全年累计完成可控装机上网电量235 . 85亿千瓦时,比2005年的227.63亿千瓦时增长3.61%.若按权益折算,公司完成权益 发电量200.28亿千瓦时,权益上网电量186.84亿千瓦时,同比分别增长3.14%和2.89% . 同时,公司通过严格预算管理,加强经济分析,控制各项成本费用支出;强化技术改 造, 全面推进节能降耗,提高经济效益.经过努力,公司实现主营业务收入86.86亿元 ,净利润7.65亿元,同比增长4.43%和6.25%. 公司对在建项目加强管理力度,协调各方关系,努力消除设备供应、线路送出、 施工环境等方面的不利影响, 确保工程质量和安全,大力推进施工进度,开始进入机 组投产高峰期. 截至2006年底,公司参股的盘南电厂#1、#2机组、惠州LNG#1、#2机 组、前湾LNG#1机组投入商业运行, 权益装机容量较2005年底增加了65.6万千瓦.由 于工程建设外围"瓶颈"的制约,在建项目投产进度比原计划推迟,部分机组到2007年 才能投产,未能对公司2006年电量增长作出较大贡献. 公司积极推进拟建项目的前期开发工作, 包括以惠来电厂#3、#4机组、博贺发 电厂#1、#2机组、沙角A电厂扩建等项目为主的省内大容量、高参数的火电机组,以 茂名油页岩矿电联营和湛江风力发电为代表的新能源和清洁能源发电项目, 以及盘 南电厂#3、#4机组、云南临沧水电、威信煤电联营等省外电源项目. 大型机组项目 和多种能源的开发以及跨区域的电源投资,将有利于公司增强综合实力,分散经营风 险,拓宽市场空间,提高经济效益. 除了抓好投产项目的生产经营和新增项目的建设开发, 公司还寻求以资本运作 方式开拓新的电源点, 并积极向相关产业延伸.本年度内,公司组织力量赴多个地区 和省份对电源项目进行调研和考察,争取通过收购兼并扩大装机规模和市场空间.同 时,公司在电力上下游产业及金融业的投资也获得突破性进展.粤电航运公司运力规 模逐步扩大;山西粤电能源公司参与投资的第一个煤矿项目已开工建设;粤电财务公 司正式开业,开展存贷、结算业务;阳光财产保险业务拓展迅速,发展势头良好.公司 以电力为核心,以能源为基础,稳步向相关产业延伸的发展态势初步形成. 1、主营业务的范围及其经营状况 公司是经营、建设电站及输变电工程的大型发电公司. 截至报告期末,公司已投产可控发电装机容量达4,300MW,权益装机容量为3,486 MW. 报告期内,完成可控装机发电量253.19亿千瓦时,占广东省发电量的10.3%,市场 占有率同比略有下降; 上网电量235.85亿千瓦时,同比分别增长3.88%和3.61%;完成 权益发电量200.28亿千瓦时,上网电量186.84亿千瓦时,同比分别增长3.14%和2.89% 2006年主营业务收入情况 报告期内,公司主营业务及其结构较前一报告期均未发生较大变化,主营业务盈 利能力有所上升. 2、主要全资附属企业及控股公司经营情况及业绩 公司全资附属的沙角A电厂,完成发电量83.07亿千瓦时、上网电量77.31亿千瓦 时,分别比上年同期下降5.76%、6.17%. 公司控股76%的湛江电力有限公司注册资本为28. 75亿元,主营业务为电力生产 、电站建设, 全年实现净利润4.21亿元,其附属的湛江电厂完成发电量78.04亿千瓦 时、上网电量74.03亿千瓦时,分别比上年同期下降4.67%、4.75%. 公司控股58%的广东粤嘉电力有限公司注册资本为12亿元,主营业务为电力生产 , 全年实现净利润1.14亿元,其附属的梅县发电厂完成发电量33.06亿千瓦时、上网 电量29.94亿千瓦时,分别比上年同期增长18.37%、18.29%. 公司控股65%的韶关粤江发电有限责任公司注册资本为7. 7亿元,主营业务为电 力生产,全年实现净利润0.82亿元, 其附属的韶关电厂#10、#11机组完成发电量39. 52亿千瓦时、上网电量36.48亿千瓦时,分别比上年同期增长29.7%、30.1%. 公司控股51%的茂名瑞能热电有限公司注册资本为2.17亿元,主营业务为电力生 产, 全年实现净利润0.24亿元,其附属的茂名热电厂#5机组完成发电量13.21亿千瓦 时、上网电量12.05亿千瓦时,分别比上年同期下降13.83%、14.96%. 公司控股51%的广东粤电靖海发电有限公司尚处在基建期、控股73. 45%的广东 茂名油页岩发电有限公司和控股70%的广东粤电湛江风力发电有限公司尚处在项目 前期开发阶段,报告期内均未产生经营效益. 3、主要供应商和客户情况 2006年,公司电力产品100%销售给广东电网有限公司;公司向前五名供应商合计 采购燃料金额约占年度采购总额的57.19%. 4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 报告期内,由于西电送电量增加、省内水电多发及受省内其他新增机组压制,公 司下属火电机组调峰时间增多, 同时,公司新增机组投产时间延迟,均影响了发电量 的增长.新增机组投产引起当期折旧、开办费、利息等成本费用增长,电厂机组检修 及日常维护任务繁重导致修理费增加,公司大量投资增加贷款使财务费用增加,同时 报告期内燃料和运输价格仍持续在高位运行,公司经营面临的成本压力仍然较大.公 司通过严格预算管理, 加强经济分析,控制各项成本费用支出;通过合理安排机组检 修维护,保证机组稳定运行;通过全面开展节能降耗,提高经济效益.公司参股投资的 LNG项目,投产初期因电量较低、电价不确定,难以发挥正常效益,公司将积极争取合 理电价,提高项目收益.公司参股投资的湛江奥里油项目,因燃料供应国政策问题,存 在奥里油供应中断的风险,公司正抓紧推进该项目"油改煤"改造研究工作. (二)报告期内公司的投资情况 报告期内公司对外投资总额6.16亿元,比上年大幅减少,主要原因是对新建项目 的投资已基本于之前年度完成. 1、报告期内公司无募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的 情况. 2、非募集资金的投资、进度及收益情况 报告期内,公司对控股52.84%的茂名臻能热电有限公司建设经营的茂名热电厂# 6机组(300MW)投入2,745万元,工程总体形象进度为90%,该机组预计将于2007年内投 产. 公司2006年未对控股51%的广东粤电靖海发电有限责任公司建设经营的惠来电 厂项目(2×600MW)进行投入, 该项目#1机组于2007年2月投产,#2机组预计2007年二 季度投产. 公司2006未对属下各电厂脱硫工程进行投入,沙角A电厂#1-#4机组、韶关电厂# 10、#11机组脱硫工程已全部完成并投入运行,其他各电厂脱硫工程进展顺利. 公司2006年未对参股32%的惠州天然气发电有限责任公司建设经营的惠州LNG电 厂项目(3×390MW)进行投入, 该项目#1、#2机组已分别于2006年8月、12月投产,#3 机组将预计于2007年二季度投产.2006年取得该公司收益347万元. 公司2006年未对参股40%的深圳广前电力有限公司建设经营的前湾LNG电厂项目 (3×390MW)进行投入,该项目#1机组已于2006年12月投产,#2、#3机组预计于2007年 一至二季度投产. 2006年取得该公司收益-2,540万元. 公司2006年未对参股39% 的湛江中粤能源有限公司建设经营的湛江奥里油电厂 项目(2×600MW)进行投入,该项目#1、#2机组已于2007年1月投产. 公司2006年对参股26%的广东粤电控股西部有限公司投入5, 720万元,该公司按 照55%的投资比例建设的贵州盘南电厂项目(2×600MW)#1、#2机组已分别于2006年 4月、11月投产.2006年取得该公司收益833万元. 公司2006年未对参股25%的广东红海湾发电有限责任公司建设经营的汕尾电厂 项目(2×600MW)进行投入,该项目#1、#2机组预计于2007年中期投产. 公司2006年未对参股30%的广东粤电石碑山风能开发有限公司建设经营的石碑 山风电项目(100MW)进行投入, 该项目风机已全部吊装完毕,部分开始运转发电.200 6年取得该公司收益71万元. 公司2006年参股35%的广东粤电航运有限公司投入993万元,该公司运力已达到2 0万吨,正着手继续扩大运力.2006年取得该公司收益307万元. 公司2006年未对参股18. 18%的阳光财产保险股份有限公司进行投入,该公司已 开业分公司及二级机构21家, 三级机构84家,四级机构189家,2006年保费收入17.51 亿元.2006年未取得该公司收益. 公司2006年未对参股40%的临沧云投粤电水电开发有限公司进行投入,该公司正 在云南省临沧市开发建设新塘房水电站.2006年取得该公司收益9万元. 公司2006年对参股40%的山西粤电能源有限公司投入8,000万元,该公司拟参股3 0%投资霍尔辛赫煤矿项目.2006年取得该公司收益4万元. 公司2006年对参股25%的广东粤电财务有限公司投入8, 625万元,该公司已经中 国银行业监督管理委员会批准正式成立,并于2006年底开始营业.2006年取得该公司 收益-178万元. 公司2006年对开展前期工作的各项目共投入前期费用3.55亿元,尚未取得收益. (三)报告期内公司财务状况、经营成果分析 1、财务状况及经营成果 上述各项变动原因及其他异常报表项目说明: (1)总资产增加主要是本年度产生盈利尚未分红,且负债增加;(2)长期负债减少 主要是下属子公司偿还了部分长期贷款;(3)股东权益增加来自于本年度盈利增加未 分配利润;(3)主营业务利润、净利润增加主要是由于本年度收入增幅高于成本费用 增幅;(4)现金及现金等价物增加主要是本年度经营性现金流入和贷款增加. 2、重大经营环境、宏观政策、法规的变化对公司的影响报告期内国家煤电联 动政策再次实施, 公司下属电厂从2006年7月1日起提高上网电价,此外,部分电厂脱 硫工程投产, 开始执行脱硫电价.实施煤电联动和脱硫电价提高上网电价,有助于公 司缓解因新建脱硫工程和燃运价格上涨形成的成本压力, 但无法完全消化上述成本 增加对公司盈利能力的不利影响. (注: 沙角A电厂#3机从9月1日,#4机从7月1日起执行含脱硫的电价370.43元/千 千瓦时;梅县电厂#5、#6机分别从8月1日、11月1日起执行脱硫电价;韶关电厂#11号 机电价为不含脱硫电价) (四)2007年展望 1、电力生产计划: 公司可控装机2007年计划发电量为331.64亿千瓦时,比2006 年计划发电量增长29.9%,比上年实际完成发电量增长30.98%.若按权益折算,公司全 年计划权益发电量为254.78亿千瓦时,比2006年计划权益发电量增长26.56%,比上年 实际完成权益发电量增长27.21%. 2、抓好现有电厂的安全生产管理, 确保全年生产任务的完成;加强财务管理、 预算控制、经济分析,努力提高公司经济效益. 3、投资计划: 2007年公司计划对外投资203,129万元,其中,对全资及控股项目 投资80,167万元,对参股项目投资37,400万元,对开展前期工作的项目投入35,312万 元,对其他拟收购项目投资约50,250万元. 4、继续跟进在建项目的基建管理, 实现年底装机规模比2005年翻一番的目标. 着力解决项目征地、出线等问题, 抓紧惠来电厂、茂名热电厂#6机组、汕尾电厂、 前湾LNG电厂项目工程建设;配合粤电集团开展各项目的脱硫工程.积极采取措施,加 快推进茂名油页岩项目、湛江风电项目、沙角A电厂扩建、惠来电厂#3、#4机组和 博贺发电厂项目前期工作,争取早日获得国家核准建设. 5、加快上下游产业链的发展步伐,优化企业产业结构,提高综合竞争力.扩大航 运公司运力规模, 保障公司运力供应;加快山西能源公司的煤炭开发工作,增强煤炭 资源掌控力度. 6、把握资本市场发展的良好契机, 进一步完善公司治理结构,健全现代企业制 度,切实维护投资者权益,持续提升公司的内在价值和市场形象. (五)执行新企业会计准则后, 公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对 公司的财务状况和经营成果的影响情况 根据公司的战略目标和年度的经营计划, 公司执行新会计准则后可能发生的会 计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响主要有: 1、根据新《企业会计准则》第2号—长期股权投资的规定: 公司对子公司的长 期股权投资采用成本法核算,编制合并财务报表时按照权益法进行调整.本事项会对 母公司报表当期损益产生影响,但对合并财务报表不产生影响. 2、根据新《企业会计准则》第3号—投资性房地产的规定: 公司为赚取租金或 资本增值或两者兼有而持有的房地产从固定资产中转到投资性房地产核算, 并按成 本模式进行确认和后续计量,本事项不会对公司经营成果产生影响. 3、根据新《企业会计准则》第4号—固定资产的规定: 对暂估入账的已达到预 定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产计提的折旧,待办理竣工结算后,再按 照实际成本调整原来的暂估价值,但不需调整原以计提的折旧额.此项将影响公司当 期的折旧及利润. 4、根据新《企业会计准则》第8号—资产减值的规定: 企业应当在资产负债表 日判断资产是否存在可能发生减值的迹象, 对发生的资产减值应当计提相应的资产 减值准备, 且资产减值损失一经确认,在以后会计期间内不得转回.本事项会消除后 续减值转回的可能. 5、根据新《企业会计准则》第16号—政府补助的规定:将与资产相关的政府补 助不再反映在资本公积,而是确认为递延收益并分期转入收益;将与收益相关的政府 补助还是直接计入当期损益.此项将会影响公司的当期利润和股东权益. 6、根据新《企业会计准则》第17号—借款费用的规定:借款费用资本化的范围 除原允许资本化的固定资产外, 还包括需要相当长时间才能达到预定可使用或者可 销售状态的存货及投资性房地产.而且允许资本化的借款既包括专门借款,又包括一 般借款.本事项会增加公司的当期利润和股东权益. 7、根据新《企业会计准则》第18号—所得税的规定:公司取消原来的应付税款 法, 按新的规定,如果资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异,将产生递延所 得税资产、递延所得税负债和递延所得税费用(或收益), 此事项将影响公司资产、 当期所得税费用及利润. 8、根据新《企业会计准则》规定,公司筹建期间发生的开办费不符合新准则资 产的定义,在实际发生时应直接计入当期费用,而不再递延至公司正式投产经营后方 一次性计入损益.此项变更将影响公司的利润. 9、根据新会计准则第33号-合并财务报表的规定, 公司合并报表中的少数股东 权益在合并资产负债表所有者权益项目下列示,不再单独列示,此项变更将影响公司 的股东权益.
投资情况说明: 报告期内公司的投资情况 报告期内公司对外投资总额 6.16 亿元,比上年大幅减少,主要原因是对新建 项目的投资已基本于之前年度完成。 1、报告期内公司无募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情 况。 2、非募集资金的投资、进度及收益情况 报告期内,公司对控股 52.84%的茂名臻能热电有限公司建设经营的茂名热电厂 #6 机组(300MW)投入2,745 万元,工程总体形象进度为 90%,该机组预计将于2007 年内投产。 公司2006 年未对控股 51%的广东粤电靖海发电有限责任公司建设经营的惠来电 厂项目(2 ×600MW)进行投入,该项目#1 机组于2007 年2 月投产,#2 机组预计20 07 年二季度投产。 公司 2006 未对属下各电厂脱硫工程进行投入,沙角 A 电厂#1-#4 机组、韶 关电厂#10、#11 机组脱硫工程已全部完成并投入运行,其他各电厂脱硫工程进 展顺利。 公司2006 年未对参股 32%的惠州天然气发电有限责任公司建设经营的惠州LNG 电厂项目(3 ×390MW)进行投入,该项目#1、#2 机组已分别于2006 年 8 月、12 月投产,#3 机组将预计于 2007 年二季度投产。2006 年取得该公司收益347 万元。 公司 2006 年未对参股 40%的深圳广前电力有限公司建设经营的前湾 LNG 电 厂项目(3 ×390MW)进行投入,该项目#1 机组已于2006 年 12 月投产,#2、#3 机 组预计于2007 年一至二季度投产。2006 年取得该公司收益-2,540 万元。 公司2006 年未对参股 39%的湛江中粤能源有限公司建设经营的湛江奥里油 电 厂项目(2 ×600MW)进行投入,该项目#1、#2 机组已于2007 年 1 月投产。 公司 2006 年对参股 26%的广东粤电控股西部有限公司投入5,720 万元,该公 司按照 55%的投资比例建设的贵州盘南电厂项目(2 ×600MW)#1、#2机组已分别于2 006 年4 月、11 月投产。2006 年取得该公司收益 833 万元。 公司2006 年未对参股25%的广东红海湾发电有限责任公司建设经营的汕尾电厂 项目(2 ×600MW)进行投入,该项目#1、#2 机组预计于2007 年中期投产。 公司2006 年未对参股 30%的广东粤电石碑山风能开发有限公司建设经营的石碑 山风电项目(100MW)进行投入,该项目风机已全部吊装完毕,部分开始运转发电。2 006 年取得该公司收益71 万元。 公司2006 年参股 35%的广东粤电航运有限公司投入993 万元,该公司运力已达 到20 万吨,正着手继续扩大运力。2006 年取得该公司收益307 万元。 公司2006 年未对参股 18.18%的阳光财产保险股份有限公司进行投入,该公司 已开业分公司及二级机构21 家,三级机构 84 家,四级机构 189 家,2006 年保费 收入 17.51 亿元。2006 年未取得该公司收益。 公司2006 年未对参股40%的临沧云投粤电水电开发有限公司进行投入,该公司 正在云南省临沧市开发建设新塘房水电站。2006 年取得该公司收益9 万元。 公司 2006 年对参股 40%的山西粤电能源有限公司投入 8,000 万元,该公司拟 参股 30%投资霍尔辛赫煤矿项目。2006 年取得该公司收益4 万元。 公司 2006 年对参股 25%的广东粤电财务有限公司投入 8,625 万元,该公司已 经中国银行业监督管理委员会批准正式成立,并于2006 年底开始营业。2006年取得 该公司收益-178 万元。 公司2006 年对开展前期工作的各项目共投入前期费用3.55 亿元,尚未取得收 益。
★2006年三季: 一、公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内,公司控股子公司电厂完成发电量65.09亿千瓦时,上网电量60.55亿千 瓦时, 分别比去年同期增长1.15%和0.88%,含公司参股子公司电厂计,完成权益发电 量52.54亿千瓦时,权益上网电量48.98亿千瓦时,分别比去年同期增长2.08%和1.91% ,实现主营业务收入23.19亿元,同比增长4.7%,净利润2.65亿元,同比增长16.74%. 1-9月份,公司控股子公司电厂累计完成发电量181.01亿千瓦时,同比增长2.98% , 完成本年度发电计划的72.79%,完成上网电量168.64亿千瓦时,同比增长2.84%,含 公司参股子公司电厂计,完成权益发电量145.27亿千瓦时,上网电量135.58亿千瓦时 , 分别比去年同期增长3.42%和3.32%,实现主营业务收入63.19亿元,同比增长5.97% ,净利润为6.27亿元,同比增长4.85%. 公司全资附属的沙角A 电厂,本期完成发电量21.78 亿千瓦时、上网电量20.25 亿千瓦时, 分别比上年同期下降7.95%、8.33%;1-9 月累计发电量61.91 亿千瓦时 、上网电量57. 75亿千瓦时,分别比上年同期减少3.54%、3.62%,完成全年发电计划 的76.01%. 公司控股76%的湛江电力有限公司(湛江电力,下同)附属的湛江电厂本期完成发 电量21. 35亿千瓦时、上网电量20.25亿千瓦时,均比上年同期增长0.8%;1-9月累计 发电量56.99 亿千瓦时、上网电量54.03 亿千瓦时,分别比上年同期减少7.8%、7.8 9%, 完成全年发电计划的70.88%,未按时间进度完成发电计划,主要是因为上半年机 组大小修和调峰停机时间增多所致. 公司控股58%的广东粤嘉电力有限公司(粤嘉电力,下同)附属的梅县发电厂本期 完成发电量8.66亿千瓦时、上网电量7.82亿千瓦时,分别比上年同期增长45.79%、4 6.72%;1-9月累计发电量23.97亿千瓦时、上网电量21.69亿千瓦时,均比上年同期增 长19. 97%,完成全年发电计划的68.29%,未按时间进度完成发电计划,主要是因为二 季度省内小水电多发导致机组负荷受到压制所致. 公司控股65%的韶关粤江发电有限公司(粤江电力,下同)附属的韶关电厂本期完 成发电量9.53亿千瓦时、上网电量8.82亿千瓦时,分别比上年同期下降和增长0.42 %、0.11%;1-9 月累计发电量27.72 亿千瓦时、上网电量25.65 亿千瓦时,分别比上 年同期增长54%、56. 31%,完成全年发电计划的71.91%,未按时间进度完成发电计划 ,主要是因为#10、#11机组大修所致. 公司控股51%的茂名瑞能热电有限公司附属的茂名热电厂#5机组本期完成发电 量3. 77亿千瓦时、上网电量3.41亿千瓦时,分别比上年同期下降5.99%、7.84%;1-9 月累计发电量10. 42亿千瓦时、上网电量9.52亿千瓦时,分别比上年同期减少11.77 %、12.74%,完成全年发电计划的79.06%. 报告期内公司电力生产保持持续稳定增长, 本期发电量环比超过20%的增长;同 时因电价上调0. 0142元/千瓦时(含税),使得本期内净利润环比成倍增长,同比增长 幅度亦超过15%,毛利率同比增长超过3 个百分点,公司整体经营形势逐渐好转.但因 受电网送出工程滞后等因素影响,部分新建机组未能按原计划投产发电,新增电量贡 献有限. 1)占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √ 适用 □ 不适用 2)公司经营的季节性或周期性特征 □ 适用 √ 不适用 3)报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益 、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动 及原因的说明) □ 适用 √ 不适用 4)主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □ 适用 √ 不适用 5)主营业务盈利能力(利润率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因 说明 □ 适用 √ 不适用 二、会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □ 适用 √ 不适用 四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比 发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □ 适用 √ 不适用 六、原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况 √ 适用 □ 不适用 七、截止本次季报公告日,未进入股改程序公司的情况说明 □ 适用 √ 不适用
投资情况说明: 1、报告期内本公司无募集资金的运用,也没有尚未使用的募集资金. 2、重大非募集资金投资的进度及收益情况 项目 报告期内投入资金(万元)完成本年参股项目计划 盘南电厂 5,720 102.14% 广东粤电航运公司 993 0% 广东粤电财务公司 1,125 0% 山西粤电能源 8,000 0% 合计 15,838 175.5% 惠来发电厂项目、茂名臻能#6机组项目、惠州LNG电厂项目、前湾LNG电厂项目 、汕尾电厂项目、湛江燃奥里油电厂项目及石碑山风电场项目在建设之中, 本报告 期内未投入资金,亦尚未产生效益. 报告期内公司对开展前期工作的各项目共投入前期费用7,711万元,完成全年开 展前期工作项目投资计划20.29%.
★2006年中期: 2006年上半年,广东省省内全社会用电量累计1344.02亿千瓦时,同比增长11.88 %,省网统调最高负荷达3446.8万千瓦,比去年同期增长15.35%,用电需求依然十分旺 盛.由于本公司下属各电厂机组长时间处于高负荷运行状态,为保证机组稳定、持续 发电, 本公司以"安全生产"为前提,报告期内适时安排了多台机组进行检修维护,对 机组发电量有所影响; 同时,本年二季度,雨水充沛,来水量充足,省内水电及西电多 发,对公司下属电厂机组发电量造成挤压.报告期内公司控股子公司电厂完成发电量 115. 94亿千瓦时,上网电量108.09亿千瓦时,分别比去年同期增长4.06%和3.97%;含 公司参股子公司电厂计,完成权益发电量92.73亿千瓦时,上网电量86.6亿千瓦时,分 别比去年同期增长4.19%和4.14%,完成全年权益发电计划214.88亿千瓦时的43.15%. 报告期内实现主营业务收入40亿元, 同比增长6.74%.但由于报告期内安排了部 分机组检修及省内水电、西电多发, 使得机组发电量增长未能与装机容量增长相匹 配,同时,煤炭供应合同兑现率下降导致煤价仍处于高位持续运行,因此,报告期内公 司净利润3.62亿元,比去年同期下降2.49%. 由于计划今年投产的在建项目基本集中在下半年投产, 报告期内公司主要依托 已投产机组, 以"度电必争,克煤必省"的指导原则开展下属电厂的各项管理工作.同 时, 密切跟踪各在建项目进展情况,其中,贵州盘南电厂#1机组已于今年4月正式投 入商业运行; 湛江燃奥里油#1机组完成不带负荷整组启动;惠州LNG项目于6月启动 锅炉点火成功;惠来石碑山风电场项目已安装118台风机,投运97台风机;公司还对控 股的茂名臻能热电有限公司增资,支持该项目建设.除了抓好投产项目的生产经营管 理, 密切跟踪在建项目的建设,公司也不忘抓紧计划项目的前期开发工作,对广东粤 电油页岩发电有限责任公司和威信云投粤电扎西能源有限公司增资, 有助于为两项 目前期工作的开展提供资金支持; 与超康投资有限公司共同组建广东粤电湛江风力 发电有限公司,有助于牢固占领湛江地区风力电源点;与广东省粤电集团有限公司共 同投资惠来发电厂#3、#4机组项目,有助于锁定优质项目资源;公司还积极开展茂名 博贺发电项目、沙角A电厂扩建项目的前期工作.另外,公司继续开拓西部电源点,并 参加了每年一届的"泛珠会",与西部省份相关企业进行了友好而深入的沟通,就双方 合作的可能性展开了讨论,为今后开展实质性合作提供了广阔的平台. 近两年,公司正处于发展积累阶段,对外投资项目多、金额大、银行借款增加、 负债率提高、财务费用增多,但是效益却不明显,主要由于所投资的项目均处于在建 期,暂时还未能产生效益.随着投资项目的陆续建成投产,公司效益状况将随之改观. 预计2006年下半年,广东省的用电形势仍将紧张,二次煤电联动实施将有助于缓 解公司燃料成本压力,在建机组陆续投产将为公司发电量作出贡献.公司下半年的工 作重点是密切跟踪计划下半年投产机组的投产工作,争取在建机组顺利投产;加强燃 料成本控制, 争取提高煤炭供应合同兑现率,同时,加大在内部成本控制方面的力度 ;努力把好煤炭质量关,争取保证煤炭质量水平.通过上述努力,力争实现完成全年发 电计划,提高全年经营业绩的工作目标. (一)主要经营成果及财务状况变动分析增减变动主要原因: (1)主营业务收入同比增长是由于上网电量增长及电价提高; (2)主营业务成本同比增加是发电量增加,同时单位燃料成本有所上升所致; (3)发电量增加及上网电价上调,使主营业务利润同比增加;向银行贷款及排污 费用增加, 导致财务费用及管理费用增加,使净利润率同比下降,但比去年下半年有 所上升. (4)现金及现金等价物增加主要是由于报告期内公司增加了银行贷款. (二)公司报告期内主要经营情况: 1、公司主营业务范围及经营状况 本公司是经营、建设电站及输变电工程的大型发电公司. 截至2006年6月30日止,本公司已投产控股发电装机容量达3,720MW,完成发电量 115. 94亿千瓦时,上网电量108.09亿千瓦时,分别比去年同期增长4.06%和3.97%,已 投产权益发电装机容量达2,991.4MW,完成权益发电量92.73亿千瓦时,权益上网电量 86.6亿千瓦时,分别比去年同期增长4.19%和4.14%. 2006年上半年主营业务情况: 报告期内本公司及控股子公司附属电厂电力生产情况如下: 本公司全资附属的沙角A电厂完成发电量40.14亿千瓦时、上网电量37.5亿千瓦 时,分别比去年同期下降0.94%和0.87%,完成全年发电计划49.28%,基本按时间进度 完成发电计划. 本公司控股76%的湛江电力有限公司完成发电量35.64亿千瓦时、上网电量33.7 8亿千瓦时,分别比去年同期下降12.28%和12.42%,完成全年发电计划的44.32%,未能 按时间进度完成发电计划, 主要是因为湛江#2机组进行大修、#1和#3机组进行小修 所致. 本公司控股58%的广东粤嘉电力有限公司完成发电量15.31亿千瓦时、上网电量 13.87亿千瓦时,分别比去年同期增长9.05%和8.65%,完成全年发电计划的43.62%,未
能按时间进度完成发电计划,主要是因为水电多发导致火电机组调峰所致. 本公司控股65%的广东韶关粤江发电有限公司完成发电量18.19亿千瓦时、上网 电量16.83亿千瓦时,分别比去年同期增长115.78%和121.45%,完成全年发电计划的4 7. 19%,未能按时间进度完成发电计划,主要是因为韶关#11机组进行大修所致. 本公司控股51%的茂名瑞能热电有限公司完成发电量6. 66亿千瓦时、上网电量 6.11亿千瓦时, 分别比去年同期下降14.62%和15.26%,完成全年发电计划的50.53%, 按时间进度完成发电计划. 截至2006年6月30日止,本公司实现主营业务收入40亿元,利润总额6.55亿元,扣 除少数股东损益后,实现净利润3.62亿元,比去年同期下降2.46%. 2、报告期内利润构成、主营业务或其结构没有发生重大变化,受惠于电价提升 ,毛利率由去年同期的23.58%上升到23.88%,同比上升0.3个百分点. 3、公司没有其他业务经营活动对利润产生重大影响. 4、没有单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上(含10%). 5、经营中的问题与困难 (1)煤价处于高位运行, 煤炭供应合同兑现率下降,使得公司盈利水平难以在短 期内有效改观;煤电联动上调的上网电价无法消化燃料成本上升对利润的影响. (2)二季度, 广东省内持续降雨,来水量十分充沛,上半年水电同比增长24.49%, 压制了公司下属电厂的发电负荷,限制了对上半年的利润贡献. (3)公司下属各电厂机组已多年处于高负荷、长时间的运行状态,健康状况面临 考验,报告期内公司安排了部分机组进行检修维护,因此对发电量有所影响. (三)公司投资情况 1、报告期内本公司无募集资金的运用,也没有尚未使用的募集资金. 2、重大非募集资金投资的进度及收益情况 惠来发电厂项目、茂名臻能#6机组项目、惠州LNG电厂项目、前湾LNG电厂项目 、汕尾电厂项目、湛江燃奥里油电厂项目及石碑山风电场项目在建设之中, 本报告 期内未投入资金,亦尚未产生效益. 报告期内公司对开展前期工作的各项目共投入前期费用7,711万元,完成全年开 展前期工作项目投资计划20.29%. (四)下半年计划: 1、继续抓好电厂安全生产管理, 完成属下各机组的年度检修计划,确保发电机 组持续稳定运行,努力完成全年发电计划. 2、大力推进在建项目的基建工作,重点跟踪计划今年内投产的茂名臻能#6机组 项目、盘南电厂机组项目、湛江燃奥里油电厂项目、惠州LNG电厂项目、前湾LNG电 厂项目、石碑山风电场项目和汕尾电厂项目,争取顺利投产运行,发挥应有的效益.
3、继续加快开展湛江风电项目、沙角A电厂扩建项目、茂名油页岩项目、博贺 电厂项目和惠来电厂(#3、#4机组)项目的前期开发工作, 积极开拓以云南临沧水电 项目、威信煤电联营项目为主的西部电源点. 4、进一步抓好电厂的预算管理工作,严格按照全年预算对电厂各项成本和费用 开支进行控制;同时根据项目开发进度,对公司资金进行合理的统筹安排. 5、密切关注国家政策和市场动态,积极开展股权激励方案的研究工作. ★2006年一季: 一、公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内,公司完成发电量61.76亿千瓦时,上网电量57.7亿千瓦时,分别比去年 同期增长7.71%和7.45%,实现主营业务收入21.31亿元,同比增长11.34%,净利润2.26 亿元,同比增长2.26%. 公司全资附属的沙角A电厂,本期完成发电量21.12亿千瓦时、上网电量19.76亿 千瓦时,分别比上年同期增长-0.05%、-0.2%,完成全年发电计划的25.93%.公司控股 76%的湛江电力有限公司(湛江电力, 下同)附属的湛江电厂本期完成发电量17.62亿 千瓦时、上网电量16. 73亿千瓦时,分别比上年同期下降17.39%、17.46%,完成全年 发电计划的21.92%,未按时间进度完成发电计划,主要是因为湛江#2机组进行大修所 致. 公司控股58%的广东粤嘉电力有限公司(粤嘉电力,下同)附属的梅县发电厂本期 完成发电量9.09亿千瓦时、上网电量8.26亿千瓦时,分别比上年同期增长18.51%、1 7.83%,完成全年发电计划的25.9%. 公司控股65%的韶关粤江发电有限公司(粤江电力, 下同)附属的韶关电厂,其#1 1机组已于去年7月22日投入商业运行.本期完成发电量10.65亿千瓦时、上网电量9. 92亿千瓦时, 分别比上年同期增长228.70%、238.57%,完成全年发电计划的27.63%, 主要得益于新增韶关#11机组贡献电量, 且去年同期韶关#10机组因非计划停运及检 修等原因造成发电量大幅度下滑. 公司控股51%的茂名瑞能热电有限公司附属的茂名热电厂#5机组本期完成发电 量3.28亿千瓦时、上网电量3.03亿千瓦时,分别比上年同期下降17.38%、17.89%,完 成全年发电计划的24.89%,未按时间进度完成发电计划,主要是因为机组进行小修所 致. 报告期内公司电力生产保持良好增长势头,主要得益于新增机组对电量的贡献, 已投产机组大部分能按时间进度完成各自发电计划. 由于燃料价格总体平稳略有下 降,公司整体经营环境逐渐好转,本期净利润和毛利率同比、环比均有增长. (1)占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 (2)公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 (3)报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益 、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动 及原因的说明) □适用 √不适用 (4)主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 (5)主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原 因说明 □适用 √不适用 二、会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 三、经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比 发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 五、公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 六、原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况 √适用 □不适用
★2005年末期: (一)报告期内公司经营情况 2005年, 广东经济持续高速增长,电力供应持续紧张,使公司发电任务十分艰巨 , 全年发电计划为245.27亿千瓦时,同比增长14%,平均年发电小时数接近7000小时. 与此同时,省内煤矿关停、煤炭资源和运力紧缺,煤质不稳,价格仍处高位,给公司经 营管理带来巨大困难. 面对困境,公司凭借丰富的生产管理经验,根据属下电厂的生 产实际, 准确 把脉,强化管理,通过加强燃料的采购管理、加强机组运行检修维护、 推进安全管理创新和技术改造等一系列有效措施,经受住了考验,实现了电力生产稳 步增长.2005年,公司全年累计完成发电量243.74亿千瓦时、上网电量227.63亿千瓦 时, 同比分别增长了11.36%、11.28%.若按权益折算,公司完成权益发电量194.19亿 千瓦时、权益上网电量181.59亿千瓦时,同比分别增长了8.6%和8.52%. 2005年,煤炭和运输价格居高不下,公司平均到厂标煤单价同比上升了15%,公司 利润空间受到进一步挤压. 面对上述经营压力,公司通过实现全面预算管理,加强成 本控制;提高现有机组发电效率,实现多发稳发,增加收入;全力推动在建项目的工程 进展, 争取实现早投产早赢利.经过努力,公司取得了财务状况总体良好、资产保值 增值、主业收入持续增长等经营成果. 截止2005年底,公司总资产169.93亿元,净资 产83. 78亿元,分别比上年同期增长24.99%、3.37%;公司实现主营业务收入为83.17 亿元, 净利润为7.2亿元,分别比上年同期增长16.05%、-24.05%;按265940.4万股总 股本计,实现每股收益0.271元. 截至2005年底, 公司拥有已投产项目8个,可控装机容量359.5万千瓦;在建项目 9个,可控装机容量346万千瓦;开发项目8个,可控装机容量579万千瓦.在建和开发容 量是投产容量的2. 57倍,大批量大容量、高参数、高效率的在建和储备项目为公司 的持续发展奠定了坚实的基础. 公司以电源结构调整为主线, 优化发展高效火电,大力发展水电,积极开发风电 、天然气、油页岩、奥里油等多种新能源, 目前在建的两个LNG电厂(惠州和深圳前 湾)和前期开发的湛江风电、南澳风电、云南水电等项目正加快推进.多种能源的开 发利用, 有利于分散风险和提高经济效益,同时,在国家新能源发电正处启动发展阶 段抢占先机,市场的巨大增长空间将为公司提供良好的发展机遇. 公司以电力为核心, 以能源为基础,稳步向相关产业拓展.煤电联营、矿电联营 合作开发成效显著,粤电航运有限公司、山西能源有限公司成功组建,公司抗风险能 力和竞争能力进一步增强. 公司作为第八批参与股权分置改革的上市公司,在各方股东的大力支持下,准确 定位,果断决策,精心部署,全力以赴,先后经过股改动员准备、方案设计制订、与投 资者广泛沟通和召开A股市场相关股东会议审议表决等四个阶段,使公司股权分置改 革方案获得高票通过. 与此同时,公司还乘股改之机加强与投资者的沟通,进一步建 立了信任、顺畅的沟通渠道,增进了投资者对公司的了解,公司形象得到进一步提升 ; 随着股改方案的实施,公司治理结构将进一步完善;随着资本市场制度性缺陷的逐 步解决,将给公司提供良好的外在发展空间. 展望2006年, 电力紧缺的局面依然存在,安全生产任务艰巨;燃运价格在高位运 行的情况还难以有效改变, 成本压力依然巨大.为此,我们将继续以为股东创造优厚 回报为己任,努力克服电煤供应持续紧张、价格高企等诸多不利因素的影响,确保主 业良好的赢利能力; 要建立节约和精细管理的长效机制,加强成本控制;要加大项目 开发力度, 继续保持投产一批、建设一批、开发一批的主业可持续发展的良好格局 ; 要充分利用上市公司的资本运作平台,拓宽合作领域、创新发展模式;要继股改之 后,再接再厉,积极创新公司机制,逐步建立公司管理层的股权激励,激发公司发展的 内部动力. 1、主营业务的范围及其经营状况 公司是经营、建设电站及输变电工程的大型发电公司, 截至报告期末,公司已投产发电装机容量达3,595MW,权益装机容量为2,830.5MW . 报告期内,完成发电量243.747亿千瓦时,上网电量227.63亿千瓦时,分别比上年增 长11.36%和11.28%,其中占广东省发电量的10.7%,市场占有率同比略有上升. 报告期内,公司主营业务及其结构较前一报告期均未发生较大变化,受燃料及运 输价格居高不下影响,主营业务盈利能力出现一定幅度下滑. 2、主要全资附属企业及控股公司经营情况及业绩 公司全资附属的沙角A电厂,完成发电量88.15亿千瓦时、上网电量82.39亿千瓦 时,分别比上年同期下降0.46%、0.51%. 公司控股76%的湛江电力有限公司(湛江电力,下同)注册资本为28.75亿元,主营 业务为电力生产、电站建设,全年实现净利润3.70亿元,其附属的湛江电厂完成发电 量81.86亿千瓦时、上网电量77.72亿千瓦时,分别比上年同期增长3.1%、3.27%. 公司控股58%的广东粤嘉电力有限公司(粤嘉电力, 下同)注册资本为12亿元,主 营业务为电力生产,全年实现净利润0.66亿元,其附属的梅县发电厂完成发电量27.9 3亿千瓦时、上网电量25.31亿千瓦时,分别比上年同期增长36.11%、35.57%. 公司控股65%的广东韶关粤江发电有限公司(粤江电力, 下同)注册资本为4.5亿 元, 主营业务为电力生产,全年实现净利润0.24亿元,其附属的韶关电厂#10、#11机 组(#11机组已于2005年7月底正式投入商业运行)完成发电量30. 47亿千瓦时、上网 电量28.04亿千瓦时,分别比上年同期增长69.28%、70.87%. 公司控股51%的广东茂名瑞能热电有限公司(瑞能公司,下同)注册资本为2.17亿 元, 主营业务为电力生产,全年实现净利润0.24亿元,其附属的茂名热电厂#5机组完 成发电量15.33亿千瓦时、上网电量14.17亿千瓦时,分别比上年同期增长23.83%、2 4.08%. 3、主要供应商和客户情况 2005年,公司电力产品100%销售给广东电网有限公司;公司向前五名供应商合计 采购燃料金额约占年度采购总额的86.35%. 4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 报告期内,公司属下电厂燃料供应紧张,燃料及运输价格居高不下;煤种杂乱,煤 质下降,机组煤耗增加,效率降低;机组长时间、高负荷顶峰运行,设备经受严峻的考 验,所属电厂年平均利用小时数达6798小时(扣除新增容量达7120小时).公司通过加 大设备技术改造和科技项目的投入力度, 电厂通过狠抓设备运行管理和检修维护工 作,发电设备的健康水平得到保持并有所提高,基本完成了全年发电任务.同时,公司 积极推进在建、拟建项目, 坚持走规模扩张道路,保证可持续发展能力,努力保障利 润水平; 坚持电源结构多元化发展,提高抵御风险能力,并立足主业向上下游产业链 延伸,掌控上下游资源,为主业做大做强奠定基础. (二)报告期内公司的投资情况 报告期内公司对外投资总额15.61亿元,比上年增加1.38亿元,增加幅度10.4%. 1、报告期内公司无募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的 情况. 2、非募集资金的投资、进度及收益情况 报告期内,公司控股65%的韶关粤江发电有限责任公司附属的韶关电厂#11机组( 300MW)已于2005年7月22日正式投入商业运行. 公司控股58%的广东粤嘉电力有限公司附属的梅县发电厂#6机组(150MW)已通过 试运行. 公司控股51%的茂名臻能热电有限公司投资建设的茂名热电厂#6机组(300MW)锅 炉钢结构安装全部完工,空气预热器安装完成50%,该机组预计将于2006年内投产. 公司2005年对控股51%的广东粤电靖海发电有限责任公司投资70488万元, 该公 司建设的惠来电厂(2×600MW)项目工程总体形象进度为26.07%. 公司2005年对全资沙角A电厂#1——#4机组脱硫工程投资7031万元,土建工程完 成80%,安装工程完成45%.公司控股子公司下属各电厂脱硫工程进展顺利. 公司2005年对参股32%的惠州天然气发电有限责任公司附属惠州LNG电厂项目( 3×350MW)投入7267.83万元,完成全年投资计划的91.11%,该项目#1、#2机组预计将 于2006年内投产. 公司2005年对参股40%的深圳广前电力有限公司附属前湾LNG电厂项目(3×350M W)投入16767.26万元,完成全年投资计划的109.02%,该项目#1、#2机组预计将于200 6年内投产. 公司2005年对参股39%的湛江中粤能源有限公司附属湛江奥里油电厂项目(2×6 00MW)投入11897.03万元,完成全年投资计划的87.96%,该项目#1、#2机组预计将于2 006年内投产. 公司2005年对参股26%的广东粤电控股西部有限公司投入4540. 38万元,完成全 年投资计划的105.83%,该公司按照55%的投资比例建设的贵州盘南电厂项目(2×600 MW)#1、#2机组预计将于2006年内投产. 公司2005年对参股25%的广东红海湾发电有限责任公司附属汕尾电厂项目(2×6 00MW)投入5640. 13万元,完成全年投资计划的105.83%,该项目#1机组预计将于2006 年内投产. 公司参股30%的广东粤电石碑山风能开发有限公司附属石碑山风电项目预计将 于2006年内投产. 公司原参股30%的广东粤电航运有限公司已购买一艘二手船, 并已投入运行.公 司通过受让股权,参股比例提高到35%,2005年投入6496.75万元,完成全年投资计划1 08.28%. 公司参股18.8%的阳光财产保险股份有限公司已有13家分公司获准筹建,其中8 家获准开业;有54家三、四级机构获准筹建,19家获准开业.公司2005年投入20600万 元. 公司参股40%的临沧云投粤电水电开发有限公司已在云南省内开展中小水电的 开发和收购工作. 公司2005年投入2548万元,完成全年投资计划520%,主要由于公司 对项目公司增资所致. 公司2005年对开展前期工作的各项目共投入前期费用2799万元, 完成全年投资 计划147.32%. (四)报告期内公司财务状况、经营成果分析 1、财务状况及经营成果 上述各项变动原因及其他异常报表项目说明: (1)总资产增加主要是本年度产生盈利尚未分红,且负债增加;(2)长期负债增加 主要是下属子公司增加了部分贷款;(3)股东权益增加来自于本年度赢利及脱硫拨款 转入;(3)主营业务利润、净利润减少主要是由于成本上升幅度超过收入增加幅度;( 4)现金及现金等价物净流入增加主要是本年度现金收支基本持平. 2、重大经营环境、宏观政策、法规的变化对公司的影响 根据广州市东山区国家税务局《关于广东电力发展股份有限公司办理税务登记 变更的通知》(东国税[2005]7号),本公司从2005年1月1日起转按内资企业进行税务 管理,按33%征收所得税. 根据广东省物价 局《关于沙角A厂#5机组临时脱硫电价的通知》(粤价[2005]4 2号文), 公司下属沙角A电厂#5机组的临时脱硫电价为15.00元/千千瓦时(含税),待 国家发改委正式批复我省的脱硫电价政策后再作调整和清算.沙角A电厂#5机组上网 电价相应临时从385. 06元/千千瓦时(含税)调整为400.06元/千千瓦时(含税),此电 价从脱硫设备投入商业运行之日即2004年3月16日起执行.由于上述电价调整增加的 2004年净利润约1535万元已计入公司2005年度净利润. 基于煤电价格联动机制,根据国家发展改革委发改价格[2005]664号文及广东省 物价局粤价[2005]109号文,本公司下属电厂上网电价从2005年5月1日起一律提高19 . 1元/千千瓦时(含税).提高上网电价有助于公司缓解煤价上涨形成的成本压力,但 无法完全消化煤价上涨对公司盈利能力的不利影响. (五)2006年展望 1、电力生产计划: 公司下属电厂2006年计划发电量为322.07亿千瓦时,比2005 年计划发电量增长31. 31%,比上年实际完成发电量增长32.14%.若按权益折算,公司 全年计划权益发电量为214.88亿千瓦时,比2005年计划权益发电量增长10.76%,比上 年实际完成权益发电量增长10.65%. 2、继续加强属下各电厂安全生产管理, 确保年度发电计划的完成;加强财务管 理,通过加强经济活动分析,加大预算执行力度,从各方面控制成本开支,提高公司经 济效益. 3、投资计划:2006年公司计划对外投资47,023万元,其中,公司各控股在建项目 已完成总投资计划,今年不再投入资金;投入公司在建参股项目9,025万元,投入预备 项目前期费用37,998万元. 4、积极跟踪各在建项目进展情况和建设管理工作, 力保建设项目投产出效益. 重点跟进茂名臻能#6机组的工程建设进度,抓紧完成梅县发电厂#6机组有关补办手 续, 力争能在年内投产.加快推进惠来电厂项目建设;配合粤电集团跟进各控股电厂 的脱硫工程建设. 积极跟踪惠州LNG、前湾LNG、湛江奥里油电厂、汕尾电厂等参股 项目的进展情况;加快推进茂名博贺港电厂等项目前期工作. 5、继续向上下游产业链延伸,积极拓展省外发展空间,促进公司可持续发展.加 快推进湛江风电项目、茂名油页岩项目和云南临沧水电项目、云南威信项目等的前 期工作. 6、抓住股权分置改革后的契机, 积极推进公司体制机制改革,进一步完善公司 治理结构,打造诚信、规范的优质上市公司形象,全面提升公司投资价值. ★2005年第三季度: (一)公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内, 公司完成发电量64.35亿千瓦时,上网电量60.02亿千瓦时,分别比去 年同期增长19.77%和19.85%,实现主营业务收入22.15亿元,同比增长26%,净利润2.2 7亿元,同比增长51.33%. 1-9月份,公司累计完成发电量175.78亿千瓦时,同比增长10.66%,完成本年度发 电计划的71. 67%,完成上网电量163.98亿千瓦时,同比增长10.52%,实现主营业务收 入59.63亿元,同比增长15.14%,净利润为5.98亿元,同比减少19.75%. 公司全资附属的沙角A电厂,本期完成发电量23.66亿千瓦时、上网电量22.09亿 千瓦时,分别比上年同期增长2.78%、2.94%;1-9月累计发电量64.18亿千瓦时、上网 电量59.92亿千瓦时,分别比上年同期减少0.19%、0.23%,完成全年发电计划的75.01 %. 公司控股76%的湛江电力有限公司(湛江电力,下同)附属的湛江电厂本期完成发 电量21.18亿千瓦时、上网电量20.09千瓦时,分别比上年同期增长6.97%、7.20%;1- 9月累计发电量61.81亿千瓦时、上网电量58.66亿千瓦时,分别比上年同期增长6.86 %、7.08%,完成全年发电计划的76.89%. 公司控股58%的广东粤嘉电力有限公司(粤嘉电力,下同)附属的梅县发电厂,其# 5机组已于去年底投产, 电量贡献主要体现在今年.本期完成发电量5.94亿千瓦时、 上网电量5.33亿千瓦时,分别比上年同期增长55.91%、55.85%;1-9月累计发电量19. 98亿千瓦时、上网电量18. 08亿千瓦时,分别比上年同期增长40.21%、39.18%,完成 全年发电计划的63. 09%,主要是因为#6机组尚未投产以及省内小水电多发导致机组 负荷受到压制,故未能按时间进度完成发电计划. 公司控股65%的广东韶关粤江发电有限公司(粤江电力, 下同)附属的韶关电厂, 其#11机组已于本年7月22日投入商业运行,对本期和本年发电量有所贡献.本期完成 发电量9.57亿千瓦时、上网电量8.81亿千瓦时,分别比上年同期增长132.28%、136. 83%;1-9月累计发电量18.00亿千瓦时、上网电量16.41亿千瓦时,分别比上年同期增 长34. 43%、34.73%,完成全年发电计划的53.91%,主要是因为#11机组电量贡献主要 体现在下半年,故未能赶回发电计划. 公司控股51%的广东茂名瑞能热电有限公司附属的茂名热电厂#5机组本期完成 发电量4.01亿千瓦时、上网电量3.7亿千瓦时,分别比上年同期增长34.56%、35.04% ;1-9月累计发电量11.81亿千瓦时、上网电量10.91亿千瓦时,分别比上年同期增长3 0.21%、30.66%,完成全年发电计划的82.82%. 报告期内公司电力生产保持良好增长势头, 本期和本年累计发电量同比均有超 过10%的增长;同时因电价上调0.0191元/千瓦时,使得本期内净利润同比及环比都有 较大幅度增长,毛利率同比增长3个百分点.公司整体经营形势开始好转.但因燃料价 格仍在高位徘徊,公司发电单位燃料成本仍无明显改善,利润增长主要依靠电量增加 和电价的提升. 1、占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 单位:(人民币)万元 主营业务分行业情况 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 电力、蒸汽、热水的生产和供应业 221,518.61 166,922.11 24.65% 其中:关联交易 0.00 0.00 0.00% 主营业务分产品情况 电力 221,518.61 166,922.11 24.65% 其中:关联交易 0.00 0.00 0.00% 2、公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3、报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益 、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动 及原因的说明) □适用 √不适用 4、主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 5、 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原 因说明 □适用 √不适用 (二)会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 (三)经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 (四)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比 发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 (五)公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用
(三)关联企业经营状况 (截止日期:2005-12-31) ┌─────────────┬───────┬──────┬──────┐ | 关联企业名称 |营业收入(万元)|净利润(万元)|总资产(万元)| ├─────────────┼───────┼──────┼──────┤ |湛江电力有限公司 | | 37000.00| | |广东粤嘉电力有限公司 | | 6600.00| | |广东韶关粤江发电有限公司 | | 2400.00| | |广东茂名瑞能热电有限公司 | | 2400.00| | └─────────────┴───────┴──────┴──────┘
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